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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-05-05 14:24

同學(xué)你好

對的
這個算留抵的

健康的夕陽 追問

2023-05-05 14:31

那么我下個月,又有一個小小的進(jìn)項(xiàng)需要抵扣那么我應(yīng)該怎么做分錄呢,比如我的銷項(xiàng)是2700
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)55200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)57900
是這樣做嗎?我疑惑的是,我上個月是將57900掛在了借方的未交增值稅的科目里面,我現(xiàn)在給他寫在貸方的留抵稅額可以嗎

樸老師 解答

2023-05-05 14:43

同學(xué)你好
這個可以的

健康的夕陽 追問

2023-05-05 15:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)52700
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)55200
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 52700
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)52700
之后我有銷項(xiàng)就一直抵扣,直到留底稅額抵扣完畢對嗎,我以上寫的分錄正確嗎,老師

樸老師 解答

2023-05-05 15:30

同學(xué)你好
對的
是這樣的

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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