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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-09 15:12

你好,稅收金額就是借方的累計(jì)數(shù)。前面說兩個(gè)隊(duì)。

小丑魚?? 追問

2023-05-09 15:18

我這樣填,一直提示職工薪酬合計(jì)賬載金額應(yīng)該大于等于期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用職工薪酬合計(jì)。我管理費(fèi)用職工薪酬是這樣填的工資+社保+公積金+福利,

玲老師 解答

2023-05-09 15:20

您好,您這樣填寫是對的。您要是填寫對可以忽略提示。

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相關(guān)問題討論
你好!你們存在稅會(huì)差異嗎?沒有的話按賬面數(shù)填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
你好,什么原因是負(fù)數(shù)的?
2024-04-25 16:29:03
你好同學(xué),您當(dāng)時(shí)這個(gè)年終獎(jiǎng)金正常,你是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎?如果是的話,你就寄到一塊兒就可以的。
2022-05-17 15:36:05
您好,職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050 這個(gè)表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額,根據(jù)賬載金額對應(yīng)的實(shí)際支付數(shù)據(jù)填寫實(shí)際發(fā)生額,如果已計(jì)提沒有支付,需做納稅調(diào)增
2020-05-24 19:01:44
你好!你具體是哪個(gè)項(xiàng)目拿不準(zhǔn)。
2024-04-19 09:21:54
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