

老師 我們財務1.2月 加計抵減沒有申報 3.4月 加計抵減應該是優惠5%申報成10% 這個應該怎么處理啊
答: 你好; 1.? 你確實有發生; 就去修改申報表; 補加計扣除申報表 ; 然后賬上做抵減分錄? 和計提分錄? ?
我們財務1.2月 加計抵減沒有申報 3.4月 加計抵減應該是優惠5%申報成10% 這個應該怎么處理啊
答: 你好,當時的分錄怎么做的?紅沖就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們2021年11月份轉成的一般納稅人,之前申報的時候都沒有做過加計抵減,現在我們要修改2021年11月份的增值稅申報表,那么我的加計抵減怎么填寫在這兩張表上,11月份沒有進項稅額怎么填加計抵減。到12月份進項稅額是17768.2那么就是17768.2*10%=1776.82加計抵減是19545.02嗎?我應該填在增值稅申報表表四加計抵減情況第幾欄。
答: 你這里填寫在附表4,6行234列處理





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