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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-10 20:21

你好,這個是實際的業務嗎?你以后需要支付嗎?

標致的春天 追問

2023-05-10 20:29

不是實際的,以后也不需要支付

郭老師 解答

2023-05-10 20:31

借其他應收款貸利潤分配,未分配利潤紅沖匯算清繳,納稅調增。

標致的春天 追問

2023-05-10 21:24

借其他應收款     貸利潤未分配嗎,

未分配利潤紅沖匯算清繳,納稅調增。這個是怎么去操作

郭老師 解答

2023-05-10 21:25


納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

標致的春天 追問

2023-05-10 21:47

A年的暫估費用
B年做: 借其他應收款 貸利潤未分配

那納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
這個是寫在B年度里,就是B年的 來年匯算清繳去做是這樣嗎

郭老師 解答

2023-05-10 21:50

你好,B的當年做a的匯算清繳數,納稅調增。

標致的春天 追問

2023-05-10 22:12

但是分錄是做在B年哦,
這個情況,依然按照您剛講的
B年當年調a的是吧

標致的春天 追問

2023-05-10 22:22

老師,我去查了,這個是2021年的暫估了。
2022年已經做完了2021年的匯算清繳,沒法改了。


現在能在2022年的匯算清繳去調增嗎?

郭老師 解答

2023-05-10 22:40

是的
就是今年去調增

標致的春天 追問

2023-05-10 22:40

好的,謝謝

郭老師 解答

2023-05-10 22:41

不用客氣
工作愉快

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你好,這個是實際的業務嗎?你以后需要支付嗎?
2023-05-10 20:21:20
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
您好,同學,如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
您好,如果你方是借入往來款應該計其他應付款,借出的計入其他應收款。是可以計入管理費用的。
2022-01-29 12:10:57
同學,你好 其他應付款
2025-09-05 14:10:03
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