

您好,去年的一個分錄:借 管理費用辦公費用 貸其他應收款暫估費用這個辦公費用沒有取得發票,能不能在今年去沖銷:記借 管理費用辦公費用負數 貸其他應收款暫估費用負數
答: 你好,這個是實際的業務嗎?你以后需要支付嗎?
老師,職工出差報銷的火車票,借記管理費用,貸記其他應付款,還是其他應收款呢
答: 你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 老板有2個公司,公司往來賬用其他應收款還是其他應付款老師案件受理費可以入 管理費用-訴訟費嗎
答: 您好,如果你方是借入往來款應該計其他應付款,借出的計入其他應收款。是可以計入管理費用的。









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2023-05-10 20:29
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