老師,每月沒有計(jì)提工資和社保,發(fā)放工資時(shí):借:管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,繳納社保時(shí),借:管理費(fèi)用-職工薪酬-社保(單位部分)管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資,繳納個(gè)人所得稅時(shí):借:管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,麻煩老看一下,有什么問題,請(qǐng)指正一下,謝謝

素素
于2023-05-11 10:53 發(fā)布 ??610次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-05-11 10:57
你好; 不對(duì)的哦; 你應(yīng)該按照我寫的來做;參考
1、計(jì)提工資:
借:管理/銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2022-04-02 15:26:34
你好;? ?不對(duì)的哦; 你應(yīng)該按照我寫的來做;參考??
1、計(jì)提工資:
借:管理/銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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?
2023-05-11 10:57:13
?你好;? ? ? ?是的; 是這樣來走分錄的;? ??
2022-10-25 16:57:19
發(fā)放的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,你寫了借管理費(fèi)用,這個(gè)是不是剛才寫錯(cuò)了?
2022-01-04 21:39:36
您好,分錄是對(duì)的。需要預(yù)提。
2022-01-20 11:12:10
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