

20年 分錄 借:營業費用 3773 貸:銀行存款 2849 應付賬款 924 正確的分錄應為:借:應付賬款 2849 營業費用 3773 貸:銀行存款 2849 應付賬款 3773老師,今年的我應該怎么調呢?
答: 同學你好 是什么會計準則
老師您好,發生船運業務,月末預提船運費,借:營業費用,貸:應付賬款 下個月初付船運費,借:應付賬款,貸:銀行存款,然后忘記了沖銷預提船運費那筆,借:營業費用(紅字)貸:應付賬款(紅字)該月已經結賬,這筆錯賬該怎么更正
答: 反記賬補做一筆借:營業費用(紅字)貸:應付賬款(紅字)就是了啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,發生船運業務,月末預提船運費,借:營業費用,貸:應付賬款 下個月初付船運費,借:應付賬款,貸:銀行存款,然后忘記了沖銷預提船運費那筆,借:營業費用(紅字)貸:應付賬款(紅字)該月已經結賬,這筆錯賬該怎么更正
答: 你好,同學,你看如果原來預提的費用少提,補提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了







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2023-05-12 09:27
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