收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個(gè)是可以開專票的 答


)2日,銷售給某百貨公司針織羊毛衣一批,售價(jià)20000元,銷項(xiàng)稅額2600元,該批商品原進(jìn)價(jià)15000元,商品發(fā)出,貨款收存銀行。(2)10日,銷售給某百貨公司的針織羊毛衣因已蟲蛀,經(jīng)協(xié)商同意退貨,本日商品驗(yàn)收入庫開具紅字增值稅發(fā)票,以銀行存款退回全部款項(xiàng)。
答: 借銀行存款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 借主營業(yè)務(wù)成本15000 貸庫存商品15000
原分錄借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款收到紅字發(fā)票怎么做分錄
答: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司是一般納稅人,本月我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,我的處理是:借原材料--小麥--暫估款10000,借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1100,貸:銀行存款;到了次月發(fā)票回來,借原材料--小麥--暫估款10000紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1100紅字,貸:銀行存款紅字。同時(shí),借原材料10000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300,貸,銀行存款。對(duì)嗎?那么就是說,進(jìn)項(xiàng)在上個(gè)月就可以抵扣了,不用等發(fā)票回來才抵扣嗎?
答: 你好,你還沒有拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能確定進(jìn)項(xiàng)稅額 借原材料--小麥--暫估款10000 借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1100 貸:銀行存款 借原材料--小麥10000 貸:原材料-小麥-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 1100










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