

去年因為銷售返利產生了我們(應收貸方余額100元)現在要給他退還這個100元,我們沒有開發票,這個咋個做賬務處理呢(錢已經銀行付出去了)
答: ?你好你可以進入營業外支出算了,反正也不能稅前扣除。
銷售東西出去,價值900元借:應收賬款 900貸:銷售收入 900我們這行是先付款后發貨,客戶給了我10000元借:銀行存款10000貸:應收賬款10000退客戶錢,給多的100元借:應收賬款 100貸:銀行存款 100老師,我可以請教你個問題嗎?我退客戶錢這個分錄是沒錯的,整體看我可以理解,但是單單看這個退客戶100元, 借方應收賬款100,應收借方,不是應該還要收客戶100?
答: 應收賬款平了,無余額了,不用再收客戶的錢了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們每個月計提租金,已經計提6個月了,假如一個月100元,每個月我做憑證 借 費用100 貸 其他應付款100(掛往來) ,現在付了一整年的這個租金1200還沒收到發票 怎么做賬?借其他應付1200 貸銀行1200? 那發票回來怎么做賬呢
答: 這個是去年的房租嗎,今年匯算清繳之前取得發票就可以稅前扣除的





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