樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師, 上個月采購1萬元的貨, 然后, 發現 有一個貨因為質量原因不好,就做了換貨處理。 對方也發了貨給我們了。 但是因為市場價格波動, 這批貨的價格從本來的1000元,漲到了1100元。 也就是我們要多付他100元錢。 這個在財務上應該怎么處理?這個1000元,對方也不收了。
答: 同學你好 計入營業外支出就行
老師您好。我這邊是一家商貿公司。然后每次賣完一批貨給下游客戶后,會給他一定金額的返利,比如100元,直接給的現金,掛的應收賬款。因為這100元廠家會再補貼給我們。但是廠家補貼是在進貨的時候開具紅字發票100元。比如正常進貨1100元,然后開紅字發票100元,發票最終金額是1000元。我們付1000元現金。我有2個疑惑:1是我們返給下游客戶的時候是掛的往來應收廠家補貼,那在下次進貨的時候這個往來怎么沖呢,因為我本身發票就是1000,付也付了1000。2是我付出去的是現金100,收回來本應該也是現金100,廠家卻采取發票折扣的方式,我想不清楚,這樣操作對我方來說有沒有不利的地方。
答: 借應付賬款 貸庫存商品100 你之前的庫存商品是按照1100來做的吧 第二個沒有 都是按折扣之后的來確認
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我們已經付貨款給對方了,對方也把貨給我們了,但是對方因為種種原因不會給我們開發票了,這種情況怎么賬務處理呢
答: 你好;? ?那你正常做借庫存商品貸銀行存款。 匯算到時? 你銷售了或者出庫了 記得調增? ?成本? ?





粵公網安備 44030502000945號


