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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-05-18 16:40

你好,可以先沖銷錯誤的分錄,然后做正確的分錄

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:52

這樣做行不行?如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎,影響損益

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:54

這樣做行不行?如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎,影響損益。。。

鄒老師 解答

2023-05-18 16:54

你好,可以先沖銷錯誤的分錄,然后做正確的分錄
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:59

那我這樣做,沒錯咯

鄒老師 解答

2023-05-18 17:01

你好,是的,是可以這樣處理的

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:20

老師,我做了這個分錄,還是顯示應交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 17:21

你好,你有做相應的結轉分錄嗎? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:37

結轉損益,結轉本年利潤,你說的是結轉什么?

鄒老師 解答

2023-05-18 17:39

你好,我說的是:結轉增值稅

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:42

借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,嗎?

鄒老師 解答

2023-05-18 17:43

你好,這個具體是什么明細科目? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:47

老師,您看一下,,,

鄒老師 解答

2023-05-18 17:47

你好,這個具體是什么明細科目? 
麻煩給個正面回復(而不是給很多,而沒有對應的)

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:10

這樣做的,應交增值稅余額為0,對不對?

鄒老師 解答

2023-05-18 18:12

你好,你之前說的有余額,具體是什么科目,方向是什么呢? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:44

應交稅費-應交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 19:07

你好,應交稅費-應交增值稅貸方余額280,三級明細科目是?

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 19:52

這是我調完后的余額表

鄒老師 解答

2023-05-18 19:53

你好,你這個圖片,沒有看到280的余額  與哪個是對應的啊

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 20:05

以前的代賬公司這樣設置的科目我就接著做的,看不太懂嗎。。。之前有的,這個是按我的方法調過后的,我就是這樣調的
,可以嘛

鄒老師 解答

2023-05-18 20:06

你好,都沒有看到哪個與280對應啊 

上傳圖片 ?
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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