老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒(méi)有 問(wèn)
1. 舊廠(chǎng)拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開(kāi)支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問(wèn)
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來(lái)交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問(wèn)
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過(guò)一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


我們給對(duì)方支付5萬(wàn)塊錢(qián)廣告費(fèi),對(duì)方給開(kāi)了5萬(wàn)塊錢(qián)發(fā)票,所以賬是平的,但是現(xiàn)在我們不合作了,對(duì)方給我們退回12000元錢(qián)到對(duì)公賬戶(hù),又開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)20000的發(fā)票 又開(kāi)一個(gè)8000正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做賬
答: 你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票是沖原來(lái)成本費(fèi)用分錄? 后面又開(kāi)8000是什么意思??
老師?我們是建筑公司,7月我們給發(fā)包單位開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,結(jié)果現(xiàn)在審計(jì)結(jié)束,多開(kāi)了120塊錢(qián),怎么辦,對(duì)方已認(rèn)證。負(fù)數(shù)發(fā)票必須對(duì)方退回一張,還是可以憑空開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票給發(fā)包方?
答: 你好,對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)紅字信息表,你們待會(huì)再給對(duì)方開(kāi)一個(gè)附屬發(fā)票就可以了,只開(kāi)120的這個(gè)發(fā)票不用退回來(lái)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們之前買(mǎi)了一家公司的貨,一共是五萬(wàn),對(duì)方給開(kāi)了五萬(wàn)塊錢(qián)的票,我們付了一半款,后來(lái)驗(yàn)收完后又付了另外一半2.5萬(wàn)的款,對(duì)方公司給重復(fù)開(kāi)了后面2.5萬(wàn)的發(fā)票,我們現(xiàn)在財(cái)務(wù)帳上一直掛著2.5萬(wàn)塊錢(qián)的應(yīng)付款,像這種多給我們開(kāi)的發(fā)票,會(huì)計(jì)一般是怎么操作的呀?
答: 你好,這種情況你們一般是要求對(duì)方把這張發(fā)票給你們開(kāi)一張紅字的,然后你們做一個(gè)反向的憑證就沖。





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