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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-21 20:44

您好
1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元;
借:在建工程 100000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000
貸:應付賬款 113000
②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元;

借:在建工程 10000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1100
貸:應付賬款 10000+1100=11100
③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用;
借:固定資產110000
貸:在建工程100000+10000=110000
④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。
借:應付賬款 124100
貸:銀行存款124100

自然的玉米 追問

2023-05-21 21:25

如果③是:收到機器但無法使用  該怎么寫呢?

bamboo老師 解答

2023-05-21 21:31

收到機器但無法使用  到時候退回  不轉到固定資產 紅沖在建工程就好了

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相關問題討論
借固定資產 借進項 貸銀行存款
2022-12-20 08:56:00
您好 1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元; 借:在建工程 100000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000 貸:應付賬款 113000 ②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元; 借:在建工程 10000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1100 貸:應付賬款 10000%2B1100=11100 ③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用; 借:固定資產110000 貸:在建工程100000%2B10000=110000 ④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。 借:應付賬款 124100 貸:銀行存款124100
2023-05-21 20:44:32
借原材料20200 應交稅費-進項稅額2780 貸應付賬款24780
2020-06-29 14:10:57
單位材料重量分配比例=7000/(4000%2B6000)=0.7 借:原材料-甲? ? ?4000*10.7 ? ? ? ?原材料-乙? 6000*5.7? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項9100 貸:應付賬款86100
2022-07-15 15:50:23
你好,現在咱是需要寫分錄嗎?
2023-08-01 15:57:38
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