

企業(yè)匯算清繳的時候,填寫工資那張表,有填寫社會保障,是填寫社保公司部分的金額,當(dāng)月計提一筆社保,借管理費(fèi)用/其他應(yīng)收款(個人部分)貸應(yīng)付工資(社保公司部分),支付社保的時候,借應(yīng)付工資(社保公司部分)/其他應(yīng)收款(個人部分)貸銀行存款嗎?在支付社保的時候,可以直接記入管理費(fèi)用科目,不通過應(yīng)付工資(社保公司部分)科目嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
老師您好,其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)至預(yù)提費(fèi)用,匯算清繳前提供發(fā)票沖銷。分錄是:借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款;借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用 ,可以這樣嗎
答: 您好,這個是可以的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費(fèi)用員工給公司墊付了,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理









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