老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


上年12月忘記計提工資,社保,和公積金,今年1月補計提計入以前年度損益調整,請問現在匯算清繳時要把這個數據天在哪個表?
答: 補計提去年的工資、社保等分錄后,將分錄金額和其他月份的數字加總后填寫到期間費用明細表和工資薪金支出調整明細表對應的項目。
老師,我們21年計提資產損失,借資產損失10萬,貸壞賬10萬,當年沖以前多計提壞賬,借以前年度損益調整-4萬,貸壞賬-4萬,沒有核銷壞賬,匯算清繳要調資產損失,需要調增多少呢?
答: 你好呀調整金額就是4
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,現在要做匯算清繳,2022年多計提工資54000元,這一筆沖減分錄我該做到2022年還是2023年以前年度損益調整,
答: 是2023年以前年度損益調整








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Ferrero 追問
2023-05-29 11:04
Ferrero 追問
2023-05-29 11:11
家權老師 解答
2023-05-29 11:23