老師,營(yíng)業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問(wèn)
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問(wèn)
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理 問(wèn)
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費(fèi)用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問(wèn)
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢 答
老師,貨運(yùn)公司,銷售開(kāi)的運(yùn)費(fèi),對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)
好的老師,還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2023年4月生產(chǎn)銷售洗衣機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為3800元/臺(tái),具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)洗衣機(jī),由于商場(chǎng)采購(gòu)量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明,同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3000元,(2)銷售本企業(yè)2022年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入226000元。 (3)銷售洗衣機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金22600元。 求1,4,5進(jìn)項(xiàng)稅額和2,3銷項(xiàng)稅額6的當(dāng)期增值稅
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=3000*9% 銷項(xiàng)稅額=1000*3800*(1—10%)*13%%2B226000/1.13*13%%2B22600/1.13*13% 當(dāng)期增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái),具體購(gòu)銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī),由于商場(chǎng)采購(gòu)量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
答: 您好,同學(xué),具體什么問(wèn)題呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人企業(yè)對(duì)同屬于增值稅一般納稅人的購(gòu)貨方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?
答: 正常開(kāi)票就是了,有真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以開(kāi)







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