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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-01 10:07

你好;直接開票后按發(fā)票做賬就行了。 對方抵扣了。說明你開票信息都有; 不需要提供其他的信息了

小丁 追問

2023-06-01 10:08

我的意思是,他們抵扣了,我們現(xiàn)在要拿回這張發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,

meizi老師 解答

2023-06-01 10:08

你好;   不收回來哈; 對方 開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票紅沖; 把紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次給對紅沖即可;  

小丁 追問

2023-06-01 10:10

因為只有三個月的錢要退了,對方財務(wù)只想紅沖一小半的金額,這樣我們可以開紅沖發(fā)票么?

meizi老師 解答

2023-06-01 10:11

你好;可以 ; 可以部分紅沖; 記得讓對方開紅字信息表; 也開 部分的金額 

小丁 追問

2023-06-01 10:13

那如果對方不開紅字信息表,也不拿回發(fā)票,我們是不是可以扣除對應(yīng)稅點,然后把不含稅金額退給他們?

meizi老師 解答

2023-06-01 10:14

你好; 對方不開; 你沒法 紅沖發(fā)票的 ;是的

小丁 追問

2023-06-01 10:20

公司注銷后,是不是就不能開紅字信息表了?因為對方公司已經(jīng)上了注銷流程。

meizi老師 解答

2023-06-01 10:21

你好1; 是注銷了就沒法開的

小丁 追問

2023-06-01 10:39

扣除對應(yīng)稅點,這個稅點算附加稅么?

meizi老師 解答

2023-06-01 10:39

你好; 要算;你主要是啥發(fā)票內(nèi)容的;好判斷的

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相關(guān)問題討論
你好,需要列出來2019年的什么時間繳納,2020年什么時間繳納,2021年什么時間繳納,然后計算天數(shù),計算滯納金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每個月先作為費用處理,沒有支付的就放到其他應(yīng)付款后面,年底一次性交的時候就減少其他應(yīng)付款。
2022-03-13 10:52:42
這個需要按月進行攤銷處理。如果攤銷的時間過了,就是可以一次性計入費用處理
2018-05-22 14:33:20
你23年的費用計提沒呢?
2024-06-08 11:44:10
您好 如果確實發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬
2022-04-09 17:48:48
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