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自信的秋天
于2023-06-03 11:09 發布 ??497次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-06-03 11:09
您好,那你們這樣的話,就只能作為營業外收入入賬的了
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老師您好,咨詢一下,我們公司是經銷商,收到廠家返利怎么做賬(返利是在廠家一個對賬平臺,是個貨幣形式,只能抵扣貨款,不能作他用)請問一下這筆分錄怎么做?謝謝老師的回復!
答: 您好,那你們這樣的話,就只能作為營業外收入入賬的了
采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款,怎么做分錄
答: 你好 采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款 借:原材料等科目,貸:銀行存款,營業外收入(2萬金幣)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退貨給供貨商,供貨商未退款,下次進貨直接抵扣了,該怎么做分錄
答: 借:應付賬款-供應商 貸:庫存商品等
老師你好!請問4S店車貸貼息,這個是抵扣客戶車款的,但廠家是給車貸貼息以返利的形式返到經銷商返利賬戶,在經銷商提車的時候直接抵扣貨款,但返利抵扣貨款部分臉去了增值稅,這樣怎么入賬好呢
討論
預付給供應商一筆貨款,這個分錄:借:預付賬款,貸:銀行存款但是這筆貨款又要從分銷賬戶上賬扣出來,這筆分錄怎么做
你好,貨款抵扣貨款的分錄怎么做
某公司銷售給H公司A商品一批,貨款80000元,貨款從原預收賬款60000元中抵扣,不足部分已收到。編制會計分錄為:
老師,因供應商供貨拖延時間太久,支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢?(發票早已收到抵扣了)
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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