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無私的烏龜
于2023-12-03 16:16 發布 ??1074次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-12-03 16:18
借:應付賬款-供應商貸:庫存商品等
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退貨給供貨商,供貨商未退款,下次進貨直接抵扣了,該怎么做分錄
答: 借:應付賬款-供應商 貸:庫存商品等
公司先打一筆錢給供貨商,用于以后的貨款抵扣,這種分錄怎么做好 在供貨商進貨又怎么做賬呢
答: 借預付賬款貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個我公司沒有貨了,跟供貨商購進材料,這個月供貨商又在我公司購買了材料,然后是以銷售款來抵扣進貨款,這筆分錄怎么做
答: 正常的話,沒有進項發票是不能抵扣的。 但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。
本來支付供應商10萬貨款;后來錯手支付了15萬貨款給供應商,現在供應商退回5萬;那么這筆退回的5萬應該要怎么做分錄?
討論
應質量問題,扣供應商的貨款,也就是供應商給我們的賠款,應該怎么做分錄
供應商的期初數入錯了,期初有欠款,入成了期初是平賬,現在要付這次貨款,怎么做分錄賬才會平呢
老師,扣補單的分錄怎么做,就是低進貨,高退貨的那種,要少付供應商的款
老師,掛退貨單時怎么做分錄
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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