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堅強的水蜜桃
于2022-01-07 13:16 發(fā)布 ??851次瀏覽
徐悅
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-01-07 13:18
正常的話,沒有進項發(fā)票是不能抵扣的。但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。
堅強的水蜜桃 追問
2022-01-07 13:22
這個我知道,我是問這筆分錄怎么做,12月份的賬務處理是:借庫存商品,貸應付賬款,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這個月這筆分錄怎么做
2022-01-07 13:23
就是用銷售款抵扣進貨款這筆分錄怎么做
徐悅 解答
2022-01-07 13:28
借:應付賬款貸:應收賬款
2022-01-07 15:20
這個為什么做不平呢
2022-01-07 15:22
是不是因為銷售貨款和采購貨款金額不一致有差額啊
2022-01-07 15:23
12月份銷售款11555,購貨款36585,1月份銷售款公102879,轉賬77849
2022-01-07 15:24
這筆分錄是不是這樣做的
2022-01-07 15:26
分錄是正確的。分錄77549應該是77849
這樣分錄就平了,您看看。
2022-01-07 15:27
好的,知道了
2022-01-07 15:31
好的,祝您工作愉快。
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上個我公司沒有貨了,跟供貨商購進材料,這個月供貨商又在我公司購買了材料,然后是以銷售款來抵扣進貨款,這筆分錄怎么做
答: 正常的話,沒有進項發(fā)票是不能抵扣的。 但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。
公司先打一筆錢給供貨商,用于以后的貨款抵扣,這種分錄怎么做好 在供貨商進貨又怎么做賬呢
答: 借預付賬款貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
退貨給供貨商,供貨商未退款,下次進貨直接抵扣了,該怎么做分錄
答: 借:應付賬款-供應商 貸:庫存商品等
因供貨商做錯材料,但貨款已經(jīng)計入上月的制造費用少付供貨商的貨款,今個月少付供貨商上月貨款,會計分錄應該怎樣做?
討論
供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在有一部分原材料質量問題需要退回,需要紅沖一部分發(fā)票吧,我這邊需要怎么操作呢?老師?
采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款,怎么做分錄
施工單位 委托甲方代付材料款 材料款可從工程款中抵扣 那供貨商的發(fā)票應該開給施工單位吧
老師,請問我司銀行帳上收到一筆貨款,貨款又要轉給我司的供貨商,我的分錄怎么做
徐悅 | 官方答疑老師
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