

老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應收賬款多計了,從而也讓主營業務收入多計了,現在要怎么調整啊,我當時記賬時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項),現在要怎么調整啊,匯算清繳已經做了。我是這樣做的對嗎:借:以前年度損益調整-主營業務收入 貸:應收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-主營業務收入
答: 可以的,可以這么做的。
老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應收賬款多計了,從而也讓主營業務收入多計了,現在要怎么調整啊,我當時記賬時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項),現在要怎么調整啊,匯算清繳已經做了。我是這樣做的對嗎:借:以前年度損益調整-主營業務收入 貸:應收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-主營業務收入,其實稅費是已經交了的,只是現在客戶不想付后面尾款的零頭30973.35元,你說我這樣要怎么調整
答: 你好;? 你跨年了沒有; 你什么準則; 好判斷科目; 到時吧稅費退稅回來?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好 樓盤收入多結轉了 我這樣做對嗎 借 主營業務收入 貸 預收賬款 借 以前年度損益調整 貸 主營業務收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調整
答: 沒錯,你的結轉過程準確無誤。但是你應當注意的是,要保證賬簿的一致性和完整性,在結轉的時候,還要根據實際情況進行必要的調整。





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