老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,你好!咨詢一下實(shí)操的問題,以前年度的應(yīng)收賬款多計(jì)了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計(jì)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當(dāng)時(shí)記賬時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了。我是這樣做的對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入,其實(shí)稅費(fèi)是已經(jīng)交了的,只是現(xiàn)在客戶不想付后面尾款的零頭30973.35元,你說我這樣要怎么調(diào)整
答: 你好;? 你跨年了沒有; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷科目; 到時(shí)吧稅費(fèi)退稅回來?
老師,你好!咨詢一下實(shí)操的問題,以前年度的應(yīng)收賬款多計(jì)了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計(jì)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當(dāng)時(shí)記賬時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了。我是這樣做的對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
答: 可以的,可以這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了 我這樣做對(duì)嗎 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 沒錯(cuò),你的結(jié)轉(zhuǎn)過程準(zhǔn)確無誤。但是你應(yīng)當(dāng)注意的是,要保證賬簿的一致性和完整性,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,還要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整。





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