

老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,我們跟總承包簽訂合同,總承包單位給我付工程款,我給總承包單位開發(fā)票,扣掉管理費(fèi)剩余部分給工人開工資,那扣掉管理費(fèi)的部分是我的主營業(yè)務(wù)成本,我借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。可是這部分農(nóng)民工工資產(chǎn)生個(gè)稅我該怎么記賬呢
答: 你好,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸應(yīng)收賬款、 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
物業(yè)公司支付之前的綠化費(fèi)是這樣寫兩筆分錄嗎?,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
答: 可以那樣做的,沒問題的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當(dāng)初做的分錄是暫估 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在跨年了對方才開1個(gè)點(diǎn)的專票回來,我這個(gè)分錄要怎么做呢
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
請問這個(gè)是上個(gè)季度發(fā)生的費(fèi)用,產(chǎn)品現(xiàn)在還沒有銷售,我現(xiàn)在是直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會(huì)直接送到工地上
退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)成本-3000,而不把主營業(yè)務(wù)成本放在貸方正數(shù)
老師?剛?cè)肼氁患倚鹿荆麄兊姆咒?有一條 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個(gè)應(yīng)該不行吧










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