老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師請教一下我們是建筑公司別人掛靠到咱們公司,掛靠這家通過個人把錢轉到我司對公賬戶,我司把這筆錢匯到他們購貨的供應商,這兩個分錄咋做呢?個人匯對公分錄是借:銀行存款,貸:其他應付~某某。我們匯出的這筆咋做呢?
答: 是的老師 沒錯
老師,問下,我是建筑公司,開票了20萬的發票,回款20萬,現在支出的8萬的工資,銀行存款也還有12萬,應該他們是有材料款沒來發票也沒付,那我要預估材料款嗎?
答: 對的是的,如果你做了收入的話,對應的成本需要暫估。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我這邊是建筑公司,項目上之前的工資之之前主要分兩塊,第一是施工費先計提到應付各施工班組,然后發放時對沖;第二部分是項目上管理人員工資還有其他零工,之前會計直接確認直接人工,貸方直接記入銀行存款。沒有計提這一步,這樣可以嗎?
答: 這邊是內帳,我也是剛接手,我就是考慮如果第二部分的工資沒有計提的話,后續不好分開核算統計是吧?老師






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優雅的柚子 追問
2023-06-07 15:36
韋老師 解答
2023-06-07 15:37
優雅的柚子 追問
2023-06-07 16:22
優雅的柚子 追問
2023-06-07 16:25
韋老師 解答
2023-06-07 16:27
優雅的柚子 追問
2023-06-07 16:36
韋老師 解答
2023-06-07 23:56