老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


請問一下,全電發(fā)票差額開票是怎么開的啊?
答: 你好,電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票開具里面有立即開票,然后選擇差額征稅差額開票,然后點擊確定輸入發(fā)票項目編碼,點擊金額自動彈出差額填寫信息
老師,請問一下現(xiàn)在開全電發(fā)票的勞務(wù)派遣差額征稅開票的步驟可以發(fā)一下我嗎?就是這個打*號必填數(shù)電票號碼填什么? 我是工資開具發(fā)票
答: 開具全電發(fā)票的勞務(wù)派遣差額征稅開票步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】。 2.在左側(cè)邊欄中選擇【開具全電發(fā)票】。 3.在右側(cè)點擊【勞務(wù)派遣差額征稅開票(含稅)】。 4.在彈出的對話框中輸入勞務(wù)派遣公司的納稅人識別號。 5.在彈出的對話框中選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。 6.在彈出的對話框中輸入購買方信息,包括納稅人識別號、名稱、地址、電話等。 7.在彈出的對話框中輸入銷售方信息,包括納稅人識別號、名稱、地址、電話等。 8.在彈出的對話框中輸入勞務(wù)派遣服務(wù)信息,包括派遣人數(shù)、派遣時間、服務(wù)內(nèi)容等。 9.在彈出的對話框中選擇對應(yīng)的稅收分類編碼和稅率。 10.在彈出的對話框中輸入發(fā)票金額和稅額。 11.最后點擊【開具并下載發(fā)票】按鈕即可完成開具全電發(fā)票的勞務(wù)派遣差額征稅開票步驟。 對于勞務(wù)派遣公司,其開具的發(fā)票是差額征稅,需要填寫銷售額和扣除額,以及計算銷售額與扣除額的差額。因此,在開具全電發(fā)票時,需要按照以下步驟操作: 1.在填寫開票信息時,需要選擇“勞務(wù)派遣差額征稅”選項。 2.在填寫銷售方信息時,需要填寫公司的納稅人識別號、名稱、地址、電話等信息。 3.在填寫勞務(wù)派遣服務(wù)信息時,需要填寫派遣人數(shù)、派遣時間、服務(wù)內(nèi)容等信息。 4.在填寫稅收分類編碼和稅率時,需要選擇對應(yīng)的稅收分類編碼和稅率。 5.在填寫發(fā)票金額和稅額時,需要計算銷售額與扣除額的差額,并填寫相應(yīng)的發(fā)票金額和稅額。 6.最后點擊“開具并下載發(fā)票”按鈕即可完成開具全電發(fā)票的勞務(wù)派遣差額征稅開票步驟。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下,開全電發(fā)票提示這個怎么回事
答: 你單位有開戶嗎?你開戶沒有備案,是不是去電子稅務(wù)局里面?zhèn)浒浮?





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