

老師,我想咨詢一下,我去年收到一筆25000的款項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我按未開(kāi)票收入做的賬,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
答: 你好 這個(gè)比較麻煩,你當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理出錯(cuò)了,要作為預(yù)收賬款的 你現(xiàn)在只能是減少未開(kāi)票收入的申報(bào)了
你好,老師,我想咨詢一下,我們企業(yè)19年是小規(guī)模納稅人,發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方當(dāng)時(shí)沒(méi)有要發(fā)票,我們這邊確認(rèn)了未開(kāi)具收入,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,他們要求我們開(kāi)發(fā)票,那這種情況做賬和報(bào)稅怎么處理呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)你需要先紅沖之前的未開(kāi)票收入 然后再做開(kāi)票的收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?我們有些收款幾年了,對(duì)方一直沒(méi)喊要求開(kāi)發(fā)票,我如果現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入,報(bào)稅上去,以后又要發(fā)票時(shí),我再來(lái)開(kāi)發(fā)票,那開(kāi)發(fā)票那個(gè)月的報(bào)稅會(huì)與實(shí)際開(kāi)票收入不合,要怎么處理才不會(huì)有提示預(yù)警?我本想著開(kāi),但有的聯(lián)系不上對(duì)方了,
答: 你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)附數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū),系統(tǒng)會(huì)提示,但是可以正常申報(bào),不影響的。




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小玲 追問(wèn)
2023-06-10 10:00
小玲 追問(wèn)
2023-06-10 10:05
王超老師 解答
2023-06-10 10:06
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2023-06-10 10:56