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老師:資產負債表日后,發現以前年度差錯,并是虧損的,用了“以前年度損益調整”科目,增減了其它相關科目。在次年所得稅匯算清繳時,要在哪些表上反映這個虧損數及具體如何調整?
我們在匯算清繳前發現 2025 年有幾筆成本費用多計提了,在 2026 年 3 月用了以前年度損益調整科目。那么,電子稅務局里面需要去做更正申報嗎?
請問老師我公司在2021年暫估入庫的貨物,同年已經銷售了,發票是在2022年8月取得的,這個帳務處理必須要通過以前年度損益調整科目嗎?如果通過這個科目,那在明年所得稅匯算清繳時要做調整嗎










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