

老師,我們公司之前沒(méi)有賬,我現(xiàn)在是在補(bǔ)賬,之前月份的工資表我發(fā)現(xiàn)是亂的,就是工資表和實(shí)際發(fā)放的流水根本對(duì)不上,這個(gè)情況下應(yīng)該怎么記分錄
答: 你好,那就是發(fā)放的是正確的,你的工資表的不對(duì)是吧 根據(jù)流水補(bǔ)一個(gè)吧
老師我們公司之前的應(yīng)發(fā)工資都沒(méi)有按實(shí)際的發(fā),對(duì)不上工資,現(xiàn)在要把之前對(duì)不上的工資沖平,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用等 以前年度損益調(diào)整? 這里是跨年的工資
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前幾個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我都是本月申報(bào)上月的工資,雖然有時(shí)候工資沒(méi)有發(fā),但是我都是按工資表中的實(shí)發(fā)工資申報(bào)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是10月份申報(bào)9月份發(fā)放的8月份工資,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀?
答: 正規(guī)處理是這樣的,沒(méi)有發(fā)工資時(shí)咱零申報(bào)發(fā)工資的時(shí)候正常填寫(xiě)申報(bào)。




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郭老師 解答
2023-06-27 18:24
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????姚姚姚兒 追問(wèn)
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