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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-07-02 09:57

借:管理費用-工資 
貸:銀行存款 
建議計提下

FengYuZheng 追問

2023-07-02 09:59

以前的賬太亂了都是直接發的

劉艷紅老師 解答

2023-07-02 10:01

哦,后面你做正規就行了,前面的你有時間就整理下,沒時間就算了

FengYuZheng 追問

2023-07-02 10:02

我們公司都半年沒做賬了,我也不會,才開始學。

劉艷紅老師 解答

2023-07-02 10:04

你是才學實操,是吧

FengYuZheng 追問

2023-07-02 10:05

有兩個月了,一邊上班一邊學

劉艷紅老師 解答

2023-07-02 10:08

哦,那可以,你后面規范下就可以

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相關問題討論
借:管理費用-工資 貸:銀行存款 建議計提下
2023-07-02 09:57:19
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬、工資 貸銀行存款 必須計提。沒有計提補上補的當月計提發放。
2022-04-02 13:23:53
借:庫存現金,貸:銀行存款。借:應付職工薪酬**貸:庫存現金,其他應付款,應交稅費-個人所得稅
2022-11-20 10:52:57
憑借3000元工資轉賬,不計提,應當分別做以下分錄: 1. 借:應付職工薪酬 3000元 2. 貸:銀行存款 3000元
2023-03-02 15:56:31
您好,不需要計提的,直接做,分錄,借;管理費用-臨時工工資等科目,貸:現金或者銀行存款。
2017-06-02 08:52:37
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