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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-06 12:20

您好, 沒錯的 就是這么做的

vivian 追問

2023-07-06 14:01

老師,本月還有280的金稅盤可以遞減,分錄是不是這么做   借:應繳稅費-增值稅-遞減稅款   貸:管理費用(借方負數).這個操作之后再結轉增值稅,但是結轉增值稅的金額應該是按照減去280的金額結轉還是按照原來 的金額結轉?

東老師 解答

2023-07-06 14:04

對,按照減去280的金額以后抵的

vivian 追問

2023-07-06 14:23

結轉增值稅也是按照減去280之后的金額結轉嗎

東老師 解答

2023-07-06 14:25

對哦是  需要這么做的

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相關問題討論
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好 不需要在設置轉出多繳增值稅 ,就在轉出未交增值稅 核算即可
2020-06-23 14:35:56
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好,做不做都可以的。
2023-11-27 13:57:54
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