咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


合伙企業(yè)的增值稅稅率是多少?附加稅呢
答: 關(guān)鍵是你銷售的是什么?小規(guī)模還是一般?
老師,請問合伙企業(yè),增值稅少計(jì)提了0.1,附加稅多計(jì)提了0.1,怎么做發(fā)錄呢?
答: 同學(xué) 你好 這個(gè)做一筆相反的會計(jì)分錄沖減。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是合伙企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,申請了增值稅留抵退稅,退了120萬,請問如何做賬??附加稅又怎么處理?
答: 做賬的具體流程是: 1、登記增值稅留抵退稅:當(dāng)您對本月銷售額有進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵時(shí),可以在銷項(xiàng)稅科目上登記應(yīng)抵扣的增值稅,以減少本月支付的增值稅; 2、退還增值稅留抵退稅:在次月開始核定已經(jīng)登記的增值稅,如果您能夠合法申請退稅,就可以將列入營業(yè)收入的增值稅作出調(diào)整,調(diào)整的金額為120萬; 3、繳納附加稅:由于退稅會改變您的實(shí)際納稅額,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整您的附加稅申報(bào)額,并交納相應(yīng)的稅款。







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奶瓶 追問
2023-07-10 09:24
家權(quán)老師 解答
2023-07-10 09:28
奶瓶 追問
2023-07-10 09:32
家權(quán)老師 解答
2023-07-10 09:36