貨物3月5日收到,發(fā)票3月29日收到,那么發(fā)票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問
您好,參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產(chǎn) 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產(chǎn)負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項導(dǎo)致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現(xiàn)要求補開發(fā)票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區(qū)成立了業(yè)委會,業(yè)委會去稅務(wù)登 問
同學,你好 業(yè)委會進行稅務(wù)登記時,會計制度備案應(yīng)選擇《民間非營利組織會計制度》 答


一般納稅人月末是不是先把增值稅做到轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅做到未交增值稅那里?
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
你好老師,我是一般納稅人,我每月月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候這么做對么?結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費_未交增值稅
答: 稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人,月底計提增值稅借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)該稅費-未交增值稅,次月繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款,那么未交增值稅借方會有個差額就一直掛著嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納是一樣的嗎








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21初級協(xié)議班+唐秀春 追問
2023-07-10 10:55
鄒老師 解答
2023-07-10 10:56
21初級協(xié)議班+唐秀春 追問
2023-07-10 10:57
鄒老師 解答
2023-07-10 10:59
21初級協(xié)議班+唐秀春 追問
2023-07-10 11:00
鄒老師 解答
2023-07-10 11:00