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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-07-13 16:45

你好;    你開出去是產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 ; 那你 有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票回來嗎 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:48

還沒有進(jìn)項(xiàng)  老師

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:51

進(jìn)項(xiàng)票有15萬,但是別人還沒有開給我們,我們也還沒有轉(zhuǎn)錢過去,下個月才開給我們。這就是平時請別人吃飯啊,唱歌招待的這些票怎么算呀?這些都是普票了

meizi老師 解答

2023-07-13 16:51

你好; 沒有進(jìn)項(xiàng)稅; 只能全額交繳納增值稅的 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:53

40萬減掉25萬 就是相當(dāng)于還有15萬,但是平時還要招待別人干嘛的,也不是一筆小開支,招待別人,別人都會給我們開票啦,都是普票,這些票應(yīng)該怎樣抵扣?

meizi老師 解答

2023-07-13 16:55

你好  招待費(fèi)是沒法 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈; 要有其他的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:55

那我平時開回來的這些票有什么用呢?那個稅務(wù)沒有什么關(guān)系了是吧?只能算做我們公司里面的開銷?

meizi老師 解答

2023-07-13 16:57

你好 做成本費(fèi)用去核算哈;  是的

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你好,先看一下題目,請稍等
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你好,稅務(wù)登記的時候直接認(rèn)定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認(rèn)定嗎?
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