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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2023-07-14 12:08

你好,可以
借應付賬款,暫估,貸應付賬款,把發票付到憑證后面。那我們收到這個發票以后是要支付錢的,對吧,那可以借庫存商品,貸銀行存款。

妮子 追問

2023-07-14 12:16

老師,這個庫存商品是入的500?

李霞老師 解答

2023-07-14 12:24

你好,這個庫存現金或銀行存款,您是支付了沒有,還是什么時候支付的,能再詳細給我說一下嗎?我給您出一個完整的分錄。

妮子 追問

2023-07-14 12:57

2022年已經用銀行支付了的,但是是做了XX公司的預付款。我們付的預付款是比這個多得多的。因為發票沒有回來,所以做的應付的暫估

李霞老師 解答

2023-07-14 13:00

你好,之前是。借預付賬款,貸銀行存款,借庫存商品,貸應付賬款-暫估,然后
借主營營業務成本,貸庫存商品。

現在調整的話,借應付賬款暫估,貸預付賬款。發票附在后面就可以了,

妮子 追問

2023-07-14 13:27

然后多出來的500,就按正常入賬就行了是吧?

李霞老師 解答

2023-07-14 13:32

對的。祝您生活愉快開心,

妮子 追問

2023-07-14 13:37

非常感謝老師,老師太好了,太好耐心了!

李霞老師 解答

2023-07-14 13:38

祝您生活愉快開心,

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你好,可以 借應付賬款,暫估,貸應付賬款,把發票付到憑證后面。那我們收到這個發票以后是要支付錢的,對吧,那可以借庫存商品,貸銀行存款。
2023-07-14 12:08:56
同學你好 做入庫的就可以
2023-07-14 11:16:15
你好,這個具體的是什么業務的?
2023-03-01 14:04:06
同學你好 兩種方法都可以達到調整的目的,但選擇哪種方法取決于企業的會計政策和具體操作習慣。一般來說,如果企業傾向于保持會計記錄的清晰和連貫,可能會選擇第一種方法,即先沖銷原錯誤分錄,再補入賬正確發票。如果企業更注重效率和簡化操作,可能會選擇第二種方法,即直接做補充分錄。
2024-03-25 15:47:09
你這里面的2023年八月份拿到這50的,發票是2023年還是2024年?
2024-03-13 14:36:14
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