

2021年辦理了加計抵減,結果2023年稅務局電話說不符合要求,需要交納滯納金150元,請問會計分錄怎么做?
答: 借:營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
請問以前年度的加計抵減政策享受錯了,現(xiàn)需要補交稅款滯納金,怎么做分錄
答: 您好。我交的是哪一個稅款呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位2020年2021年取得不合規(guī)發(fā)票已認證現(xiàn)需要轉岀補交稅金,滯納金請問怎么做分錄相應成本怎樣做會計處理
答: 你好!先沖銷之前不合規(guī)發(fā)票的材料 再借,應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款 滯納金借營業(yè)外支出 貸銀行存款





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