

請問以前年度的加計抵減政策享受錯了,現(xiàn)需要補交稅款滯納金,怎么做分錄
答: 您好。我交的是哪一個稅款呢?
由于享受錯了企業(yè)退役軍人優(yōu)惠,前期抵減的增值稅,現(xiàn)在需要補繳以前年度增值稅,附加稅,繳納滯納金,請問會計分錄怎么錄
答: 借以前年度損益調(diào)整 待應(yīng)交稅費、未交增值稅、應(yīng)交稅費、附加稅、 借應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出、滯納金、 貸銀行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 增值稅加計抵減政策,我們不應(yīng)該享受,但是我們2021年享受這個政策了怎么辦,如果補交的話,我先補交2021.1月份的。 我的2021.1月份賬需要做調(diào)整嗎 都有哪些需要做調(diào)整
答: 同學(xué)你好 這個需要調(diào)整的 按照實際業(yè)務(wù)來
增值稅進項稅額享受加計抵減政策,有一筆進項沖回了,然后進項加計抵減未申報,現(xiàn)在需要沖回加計抵減部分的增值稅,會計分錄怎么做?
都什么行業(yè)可以享受加計抵減10%的優(yōu)惠政策加計抵減的分錄咋做?借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 這樣對不
23年加計抵減政策,專業(yè)技術(shù)服務(wù)是享受多少稅率?之前選錯了選10%還可以更改嗎?怎么更改?如果上年沒有銷售收入,本年是不是不能享受加計抵減?
2021年辦理了加計抵減,結(jié)果2023年稅務(wù)局電話說不符合要求,需要交納滯納金150元,請問會計分錄怎么做?





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