

您好老師,計提福利費,借:管理費用-福利費 100 進項稅 30 貸:應付職工薪酬-職工福利 130;支付時,借:應付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進項稅額轉出時的會計分錄呢?
答: 當你要轉出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉出。
請問老師,用于職工福利的進項稅轉出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅
答: 這里沒有顯示扣個稅那步 因為個稅一般是并入工資一起在次月申報的





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