

小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
答: 對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
小規(guī)模納稅人,上季度開票超30萬增值稅普票,本月沖紅上季度一張發(fā)票(開錯(cuò)了),沖紅之后上季度就不夠30了,昨天稅費(fèi)已經(jīng)扣了,要怎么退回來?
答: 你好,這個(gè)得去稅務(wù)局申請退稅的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模公司,一季度開票超45萬繳納了增值稅,三季度紅沖了一張普票,上稅務(wù)更正了增值稅納稅申報(bào)表,有退稅,請問賬務(wù)怎么處理?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 貸,銀行存款等 收到退稅 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
小規(guī)模納稅人季度忘了紅沖一張發(fā)票導(dǎo)致季度超過30萬,不能享受免增值稅的優(yōu)惠政策了,第二季度申報(bào)前還可以怎么補(bǔ)救嗎?
我這邊上個(gè)季度的發(fā)票開錯(cuò)了,對方也認(rèn)證了,我們是屬于小規(guī)模納稅人,我在這個(gè)季度紅沖,這個(gè)季度我報(bào)上個(gè)季度的稅要怎么處理?
本季度紅沖上季度錯(cuò)誤普通發(fā)票,然后再重新開具了一張正確的發(fā)票,請問增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?小規(guī)模納稅人,未超過起征點(diǎn)。




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時(shí)尚的蛋撻 追問
2023-07-18 09:31
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2023-07-18 09:31