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送心意

青檸

職稱會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-07-18 09:31

對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。

時(shí)尚的蛋撻 追問

2023-07-18 09:31

那如果我在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-18 09:31

如果你在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,那么你需要將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。然后,你需要在“主營業(yè)務(wù)收入”科目中,將紅沖發(fā)票的銷售收入沖回。這樣,你就可以在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅和銷售收入都沖回。

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對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
你好,這個(gè)得去稅務(wù)局申請退稅的
2023-07-13 09:54:37
你好 ; 需要做分錄的。 需要體現(xiàn)紅沖分錄。 和在開發(fā)票分錄的。??
2021-10-12 11:09:46
借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 貸,銀行存款等 收到退稅 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
2022-10-11 18:54:23
你好,需要申報(bào)的,你沒有其他的銷售額,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
2024-01-09 09:49:43
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