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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-18 09:56

是的,你的理解是正確的。如果你在當(dāng)月未收到進(jìn)貨發(fā)票,你可以先暫估入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是,這只是一個暫時的處理方式,一旦你收到發(fā)票,你需要調(diào)整你的賬目,確保所有的成本都被正確地記錄和歸結(jié)到本年利潤中。

務(wù)實的月光 追問

2023-07-18 09:56

那如果我在年底還沒有收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理這部分的成本呢?

李老師2 解答

2023-07-18 09:56

如果你在年底還沒有收到發(fā)票,你可以將這部分成本計入下一年的預(yù)計成本。然后,當(dāng)你收到發(fā)票后,再進(jìn)行調(diào)整。但是,你需要注意的是,這種做法可能會對你的利潤產(chǎn)生影響,因為它會增加你下一年的預(yù)計成本。所以,最好的做法還是盡快獲取發(fā)票,以便準(zhǔn)確地記錄和歸結(jié)成本。

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是的,你的理解是正確的。如果你在當(dāng)月未收到進(jìn)貨發(fā)票,你可以先暫估入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是,這只是一個暫時的處理方式,一旦你收到發(fā)票,你需要調(diào)整你的賬目,確保所有的成本都被正確地記錄和歸結(jié)到本年利潤中。
2023-07-18 09:56:01
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-31 15:52:34
本月先暫估成本,下月收到發(fā)票的時候,沖紅,重新計算成本
2021-09-15 22:08:05
你好,發(fā)票到后沖了暫估,成本也需要沖銷重做正確的才行
2016-12-28 19:24:20
你好!沒有差額不用沖回
2021-01-15 14:37:54
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