

老師,去年收票,做了“借:庫存現金,貸:主營業務收入“,然后,現金用來支付工程款做成本了 ,結轉掉了,也就是說現在賬上沒有那么多現金的,然后現在沒想到對方單位進來了這筆款,隨即老板又把這筆款,全部取現了,因為是小單位,代理記賬的,這種應該怎么處理?
答: 首先,你需要將這筆款項記入“應收賬款”,因為這是對方單位應付給你們的款項。然后,當老板取現這筆款項時,你需要做“借:庫存現金,貸:應收賬款”的會計分錄。這樣,你的賬上現金就會增加,同時應收賬款會減少,反映出這筆款項已經收到。
老師,昨天那個賬務處理,我想了下好像還是有點小問題。去年收票,做了“借:庫存現金,貸:主營業務收入“,然后,現金用來支付工程款做成本了 ,結轉掉了,也就是說現在賬上沒有那么多現金的,然后現在沒想到對方單位進來了這筆款,然后隨機老板有把這筆款,全部取現了,因為是小單位,代理記賬的(引用問題,麻煩辛苦郭老師回復,謝謝)
答: 借銀行 貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款這一個調整。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期有筆收入,因為是千元內,所以會計記入現金收款入賬了,現在對方把這筆錢通過銀行轉來了,這筆業務要怎么記分錄?借 銀行存款,貸 庫存現金嗎?
答: 你好,同學。分錄可以沒問題




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無語的蝸牛 追問
2023-07-18 10:50
李老師2 解答
2023-07-18 10:51