老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我這是民辦學(xué)校事業(yè)單位,其他應(yīng)付款掛了好幾年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?之前一直都是支出大于收入,庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),原來的會(huì)計(jì)年結(jié)時(shí)就把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里了
答: 你好,其他應(yīng)付款掛了好幾年了,可以轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
事業(yè)單位其他應(yīng)付款已確定不用付了 怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,事業(yè)單位帶職工繳納水電費(fèi),分錄 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款為何不計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì),這是往來款么,但他有實(shí)際的資金流出
答: 你好 這個(gè)相當(dāng)于是借款的,因此不涉及到預(yù)算會(huì)計(jì)的 預(yù)算會(huì)計(jì)主要是核算財(cái)政資金的








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