個(gè)人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個(gè)稅 問
同學(xué)你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進(jìn)來需要繳 問
同學(xué),你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個(gè)員工的單個(gè)月份社保情況 問
同學(xué),你好 社保繳費(fèi)明細(xì)里面 答
咨詢下,業(yè)務(wù)憑證科目,由業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為職工福利, 問
您好,既然費(fèi)用變化了,賬上肯定也是得調(diào)整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費(fèi)發(fā)票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發(fā)票 答


小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年12月做了一筆借預(yù)付賬款 貸銀行存款,23年收到了發(fā)票,該如何調(diào)賬?該筆費(fèi)用實(shí)際是22年發(fā)生的
答: 首先,你需要明確這筆費(fèi)用是22年發(fā)生的,但是你在23年才收到發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你需要在收到發(fā)票的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)賬。你可以做一筆借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款的調(diào)賬,這樣就可以將這筆費(fèi)用從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)移到應(yīng)付賬款中。
管理費(fèi)用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯(cuò)分錄,借:管理費(fèi)用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費(fèi)用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費(fèi)用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,去年有筆預(yù)收款,記成 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入了,今年應(yīng)該怎么調(diào),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 同學(xué)你好 那就 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款




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余偉彬 追問
2023-07-18 11:04
青檸 解答
2023-07-18 11:04