老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


支付款項(xiàng)未收到,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,分錄沒問題把?
答: 同學(xué) 你好? 對(duì)的 你的分類沒有問題。
老師 這道題原本已經(jīng)預(yù)付了40000.借:庫存商品-藍(lán)牙耳機(jī) 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5850 貸:預(yù)付賬款-杭州雷諾 40000 應(yīng)付賬款-杭州雷諾 10850 用這樣的分錄可以嗎?我覺得這樣我比較能理解
答: 你好 正常就是你這樣做。因?yàn)橹爸活A(yù)付40000,所以只能沖銷40000的預(yù)付賬款 借:庫存商品-藍(lán)牙耳機(jī) 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5850 貸:預(yù)付賬款-杭州雷諾 40000 應(yīng)付賬款-杭州雷諾 10850
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想請教一下,假如22年8月份的發(fā)票,現(xiàn)在23年5月發(fā)現(xiàn)沒有入賬,那我現(xiàn)在要怎么做賬呀?當(dāng)時(shí)22年是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)在23年5月的賬是借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款還是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款呢?
答: 你好,是購進(jìn)商品的發(fā)票沒有入賬的意思??









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2023-05-25 17:12
鄒老師 解答
2023-05-25 17:13