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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-07-24 10:54

首先,你需要在增值稅申報(bào)表的"本期應(yīng)納稅額"一欄中,填寫(xiě)你實(shí)際應(yīng)繳納的稅額,也就是扣除了錯(cuò)誤開(kāi)票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫(xiě)你退回的那部分稅額。這樣,你的申報(bào)表就能正確反映你的稅務(wù)情況了。

余偉彬 追問(wèn)

2023-07-24 10:54

明白了,那我在填寫(xiě)減免稅額的時(shí)候,需要提供什么樣的證明材料呢?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

你需要提供國(guó)稅局退回增值稅專票的相關(guān)證明,這通常是一份由國(guó)稅局出具的退票證明。同時(shí),你還需要提供你的財(cái)務(wù)記錄,證明你已經(jīng)將這部分稅額從你的應(yīng)納稅額中扣除了。這樣,稅務(wù)部門就能清楚地了解你的稅務(wù)情況,避免出現(xiàn)誤解。

余偉彬 追問(wèn)

2023-07-24 10:54

好的,我明白了。那如果我在填寫(xiě)申報(bào)表的過(guò)程中遇到問(wèn)題,我可以隨時(shí)向你咨詢嗎?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

當(dāng)然可以,我會(huì)隨時(shí)為你提供幫助。如果你在填寫(xiě)申報(bào)表或者整理相關(guān)證明材料的過(guò)程中遇到任何問(wèn)題,都可以隨時(shí)向我咨詢。

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同學(xué)你好:是去年12月開(kāi)具的,本月退的,沒(méi)有重新開(kāi)具了嗎?
2023-04-13 19:20:15
首先,你需要在增值稅申報(bào)表的"本期應(yīng)納稅額"一欄中,填寫(xiě)你實(shí)際應(yīng)繳納的稅額,也就是扣除了錯(cuò)誤開(kāi)票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫(xiě)你退回的那部分稅額。這樣,你的申報(bào)表就能正確反映你的稅務(wù)情況了。
2023-07-24 10:54:39
可以,可以通過(guò)原始憑證更正前一季度的減免稅申報(bào)表,然后在納稅申報(bào)期初余額處填寫(xiě)440,再確認(rèn)提交即可。
2023-03-08 18:08:19
同學(xué)這個(gè)去年的沒(méi)有抵扣,今年就過(guò)期的,只能在一年內(nèi)抵扣
2022-04-10 18:47:28
你好,第一行和第二行填寫(xiě)專票的不含稅金額,第十行填寫(xiě)的是普通發(fā)票的不含稅金額,減免明細(xì)表減免不要填寫(xiě)的,你需要按照3%來(lái)交增值稅專票的。
2024-01-02 09:55:18
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