老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


您好老師:第一季度我開了紅字發(fā)票3%稅率的專票,然后開出的銷項是1%的專票,申報時怎么填寫,減免增值稅申報表如何填能申報過去
答: 你可以先把3%的稅率和1%的稅率分別填寫在增值稅申報表的應(yīng)稅項目欄里,然后在減免稅申報表里面把3%的稅率填寫在減免稅項目欄里,把1%的稅率填寫在減免稅額欄里,以便于明確和準(zhǔn)確的填寫減免稅申報表。
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬的專票3%,我申報增值稅的時候,增值稅減免申報表直接保存,不用填寫了吧
答: 你好,3%全額交增值稅沒有減免,不填寫減免表的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小規(guī)模納稅人,這個季度開了稅率3%的20萬專票,又開了稅率1%的22365.56元。我這個增值稅申報表要怎么填寫,減免稅申報表又要怎么填寫。
答: 你好,第一行和第二行填寫專票的不含稅金額,第十行填寫的是普通發(fā)票的不含稅金額,減免明細表減免不要填寫的,你需要按照3%來交增值稅專票的。





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