

老師,上個(gè)月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)后顯示應(yīng)補(bǔ)稅額,這個(gè)稅款4月申報(bào)期已經(jīng)交過了。
答: 老師,我在上個(gè)月的增值稅申報(bào)表中做了更正,結(jié)果顯示我需要補(bǔ)交稅款。但是,這筆稅款我在4月的申報(bào)期已經(jīng)支付過了。
老師, 1 個(gè)月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面,可以嗎
答: 是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。 增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。 在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后,您應(yīng)該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中,以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我之前報(bào)個(gè)稅的時(shí)候更正的數(shù)據(jù)已經(jīng)申報(bào)成功了,然后現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的顯示請(qǐng)同步更正1月后的申報(bào)數(shù)據(jù),這是什么原因
答: 系統(tǒng)設(shè)置-申報(bào)管理-辦稅信息更新,下載





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