采購庫存商品,貨先到,發(fā)票下個月到,會計分錄怎么寫

搞怪的啤酒
于2023-07-24 15:49 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-07-24 16:01
在這種情況下,會計分錄應該是這樣的:首先,當你收到商品時,你需要借記庫存商品,貸記應付賬款。然后,當你收到發(fā)票時,你不需要做任何會計分錄,因為你已經(jīng)記錄了應付賬款。這是因為發(fā)票是確認你欠供應商的金額,而不是新的交易。
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在這種情況下,會計分錄應該是這樣的:首先,當你收到商品時,你需要借記庫存商品,貸記應付賬款。然后,當你收到發(fā)票時,你不需要做任何會計分錄,因為你已經(jīng)記錄了應付賬款。這是因為發(fā)票是確認你欠供應商的金額,而不是新的交易。
2023-07-24 16:01:52
同學你好
是一般納稅人嗎。如果是的話,
借 庫存商品
預付賬款
貸 銀行存款
這里的預付賬款 相當于 后續(xù)的進項稅
2026-05-10 22:27:42
您好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款
然后借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
然后下個月紅字沖減暫估,再按發(fā)票重新做一次
最后借應付賬款 貸銀行存款
2024-03-23 09:35:30
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發(fā)票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發(fā)票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發(fā)出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
2022-02-16 18:59:15
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2023-07-24 16:01