老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


先中介開的投標(biāo)履約保函,給他們一定得費(fèi)用,那么支付賬款和發(fā)票來的的時候分別怎么做賬啊?
答: 你好!這個計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以了
老師,開了一張8萬的發(fā)票出去,但是對方付款的時候需要收取轉(zhuǎn)賬費(fèi)用100元,如此一來發(fā)票的金額和轉(zhuǎn)賬入公戶的金額就對不上,請問怎么做賬?
答: 借:銀行存款 79900 財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 100 貸:應(yīng)收賬款 80000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上個月付的款,這個月收到發(fā)票,我可以直接把發(fā)票附在上個月后面直接做費(fèi)用嗎?不從應(yīng)付賬款里走一遍
答: 你上個月做啥,你不是只付款么,你也做費(fèi)用和成本么?
老師你好,我們給別人付的運(yùn)費(fèi)記入到費(fèi)用呢,現(xiàn)在我的付款了但是對方發(fā)票并沒有收到我該怎么做賬呢,如果后期我收到發(fā)票了我又該如何做賬呢?
費(fèi)用金額小,但是2年的費(fèi)用,發(fā)票一次全額拿到。請問費(fèi)用是4月到后年的3月,發(fā)票是今年3月的,計(jì)入預(yù)付賬款做攤銷的話,今年3月做賬攤銷嗎
企業(yè)購買預(yù)付的油卡 價值兩萬元并取得發(fā)票 這個怎么做賬 可以計(jì)預(yù)付賬款嗎 后期可以攤銷做成費(fèi)用嗎
請問課件中講的付電費(fèi)時做預(yù)付賬款,收到發(fā)票時才做費(fèi)用,沖減預(yù)付款,那萬一發(fā)票滯后,幾個月才拿到也在拿到當(dāng)月做費(fèi)用嗎?







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