

下午好,請(qǐng)問6月收到的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證申報(bào)交稅了,7月的銷售方?jīng)_紅又重新開票,7月是要正常抵扣認(rèn)證是嗎,稅務(wù)上要怎么處理呢?
答: 6月正常抵扣做賬,7月收到紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到重新開票,再做分錄
老師:5月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月份對(duì)方紅沖重開了 ,我這邊申報(bào)怎么報(bào)呢,是要從新認(rèn)證抵扣嗎?
答: 1.紅沖發(fā)票:11 月收到紅沖發(fā)票,在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),于申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.重開發(fā)票:重開發(fā)票需要重新認(rèn)證(如需認(rèn)證),認(rèn)證通過后,按正常流程處理。在申報(bào)表附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額(符合當(dāng)期抵扣條件時(shí))。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)入賬抵扣,7月對(duì)方紅沖,重開了,我們7月所屬期增值稅怎么入賬申報(bào)
答: 7月正常勾選抵扣,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出




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2023-07-28 17:13
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2023-07-28 17:23
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