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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-07-31 13:41

您好,同學,請稍等下

向陽老師 解答

2023-07-31 13:47

你好。當時留底在轉出未交增值稅里面嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅銷項
貸應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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您好,同學,請稍等下
2023-07-31 13:41:49
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-09-15 04:14:38
你好,這個月進項大于銷項,結轉增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-10-07 15:09:33
首先,進行銷項大于進項的情況,需要做一個稅額留抵分錄。稅額留抵分錄是指在上月結轉的應交稅費中,將一部分稅額留抵下月的應交稅費,以便提高本月的現金流量。具體來說,這個稅額留抵分錄包括兩個科目,一是稅金及附加,用來記錄上月結轉的應交稅費;二是應交稅費,用來記錄上月結轉的應交稅費中,留抵下月的稅費。
2023-03-21 19:55:37
借應交稅費應交增值稅銷項4000, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000, 貸應交稅費應交增值稅進項5000 轉出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023-05-18 14:00:27
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