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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-16 15:50

收到的補助嗎
借銀行
貸專項應付款

3410017575 追問

2023-08-16 17:07

那我開了一張科研經費的發票給對方應該怎么做

樸老師 解答

2023-08-16 17:08

這個做收入就可以
然后付出去的計入成本

3410017575 追問

2023-08-17 10:49

那我借方應該什么?應收賬款還是專項應付款?

樸老師 解答

2023-08-17 10:52

同學你好
這個是你的收入
借應收賬款

3410017575 追問

2023-08-17 10:58

那我到時候科研經費打進來了不是應該借銀行 貸專項應付款嗎  那我的應收賬款不是永遠做不平了嗎?

樸老師 解答

2023-08-17 11:05

借專項應付款
貸應收賬款
這樣

3410017575 追問

2023-08-17 11:16

這樣的話專項應付款就平了,但是后期研究費用支出不是要借專項應付款 貸管理-研發嗎

樸老師 解答

2023-08-17 11:21

這個專項應付款為啥給你

3410017575 追問

2023-08-17 14:06

我們是給大學做農業研發的  所以這個專項應付款是課題的經費

樸老師 解答

2023-08-17 14:13

那就是你們的收入
收到錢直接做預收
然后開發票做收入

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收到的補助嗎 借銀行 貸專項應付款
2023-08-16 15:50:41
研發支出和研發費用是,同一個科目
2023-03-15 10:21:14
這個具體的是什么業務的。
2023-03-15 10:46:39
你好?是研發支出-費用化支出-明細,
2022-11-07 11:49:10
你好,你發生額都有什么業務的,比如材料費、辦公費、工資、社保福利費等。
2022-11-25 18:19:16
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